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cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:0020_verwalten_importkopf

Unterschiede

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cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:0020_verwalten_importkopf [09.12.2021 14:12:00] muehlingcimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:0020_verwalten_importkopf [22.12.2021 09:23:22] (aktuell) muehling
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 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: muehling
 + *** Erstellt am:  09.12.2021 12:00:02
 + ***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
 +{{indexmenu_n>0020}}
  
 +====== Import/Verwalten der Rechnungseingangsprüfungsdaten  (cd3109)======
 +
 +Mit diesem Programm können Rechnungsprüfungsdaten von Eingangsrechnungen
 +automatisch über eine externe Schnittstelle (z.B.Easy-Archiv) oder direkt
 +importiert und anschließend geprüft und verbucht werden.
 +Die Verbuchung läüft genauso wie bei der [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|manuellen Rechnungsprüfung]] im Einkauf.
 +Bis auf Mengen- und Wertprüfungen gegenüber dem Warenzugang, diese müssen vorher
 +bei den Importdaten durchgeführt werden. \\
 +
 +=====Datenflussplan=====
 +{{ :cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:ablauf_import_rechnungseingangsdaten.xlsx |}}
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121123.png}}
 +
 +====Maskenkopf bei Import Easy-Archiv====
 +//Anzeige nur wennn der Import in den [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Parametern]] aktiviert// \\
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121417.png}}
 +
 +=====Felder=====
 +
 +|**Import-Format**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__EASY-Archiv__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
 +|**Datenbank-Gateway**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ingres__// \\  //__Oracle__// \\  //__MS SQL-Server__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
 +|**Import-Datenbank**| Datenbankname \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
 +|**Import-Tabelle Kopfdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Kopfdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
 +|**Import-Tabelle Positionsdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Positionsdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
 +|**Buchungsstatus**| Auswahl der angezeigten Daten \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__// |
 +|**Anzahl Zeilen**| Anzahl der anzuzeigenden Datensätze \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__1000__// \\  //__2000__// \\  //__5000__// \\  //__10000__// \\  //__Alle__// |
 +
 +
 +
 +=====Tabelle=====
 +
 +|**Buchen/Export**| Für markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
 +|**Fehler**| Bei markierten Sätzen wird die Rechnung als fehlerhaft gekennzeichnet. \\ Status wird auf 9 gesetzt. |
 +|**Manuell**| Bei markierten Sätzen wird Rechnung manuell über Rechnungsprüfung Einkauf geprüft. \\ Status wird auf 2 gesetzt. |
 +|**Buch.-status**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__//
 +|**interne Belegnr.**| interne Belegnummer |
 +|**Lieferant**| Lieferantennummer |
 +|**Lieferanten-Name**| Lieferantenname |
 +|**Div**| Kennzeichen diverser Lieferant |
 +|**Bel. Art**| Belegart \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__RMB = Rechnungmit Bestellung__// \\  //__ROB = Rechnung ohne Bestellung__// \\  //__GMB = Gutschrift mit Bestellung__// \\  //__GOB = Gutschrift ohne Bestellung__// |
 +|**Bestell-Nr.**| Bestellnummer \\ wenn mit Bestellung |
 +|**Rechn.-nummer**| Rechnungsnummer |
 +|**Rechn. Datum**| Rechnungsdatum |
 +|**Ges.St.-betrag**| Gesamtsteuerbetrag |
 +|**Rechn.-Betrag**| Rechnungsbetrag |
 +|**Wär.**| Währungsbezeichnung |
 +|**Skonto Betrag1**| Skontobetrag 1 |
 +|**Skonto  satz 1**| Skontoprozentsatz 1 |
 +|**Skonto Tage 1**| Skontotage 1 |
 +|**Skonto Datum1**| Skontodatum 1 |
 +|**Skonto Betrag2**| Skontobetrag 2 |
 +|**Skonto  satz 2**| Skontoprozentsatz 2 |
 +|**Skonto Tage 2**| Skontotage 2 |
 +|**Skonto Datum2**| Skontodatum 2 |
 +|**Nettofällig  Datum**| Nettofälligkeitsdatum |
 +|**Nettofällig   Tage**| Nettofälligkeitstage |
 +|**Land**| Landeskennzeichen |
 +|**PLZ**| Postleitzahl Lieferant |
 +|**Ort**| Ort Lieferant |
 +|**Strasse**| Strasse Lieferant |
 +|**USt-IdNr.**| Umsatzsteueridentnummer|
 +|**Steuernummer**| Steuernummer |
 +|**BLZ**| Bankleitzahl |
 +|**KontoNr. Lieferant**| Kontonummer Lieferant |
 +|**BIC**| Bank Identifier Code|
 +|**IBAN**| Internationale Bankkontonummer|
 +|**Sachkonto**| SAchkonto |
 +|**Kosten stelle**| Kostenstelle |
 +|**Kostenträger**| Kostenträger |
 +|**Projekt(e)**| Mehrere Projektnummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
 +|**Kunde(n)**| Mehrere Kundennummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
 +|**Buchungsbezeichnung**| Buchungstext |
 +|**Kurs**| Währungskurs |
 +|**Document-ID**| Eindeutige ZugriffsID |
 +|**Betrieb**| Betriebsnummer |
 +
 +
 +
 +=====Menüpunkte=====
 +
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|Alle Buchen Markieren| Alle Sätze zum Verbuchen markieren |
 +|Alle Buchen Demarkieren| Alle Verbuchungssätze demarkieren |
 +|Alle fehlerhaft Markieren| Alle Sätze als fehlerhaft markieren |
 +|Alle fehlerhaft Demarkieren| Alle Fehlerhaftsätze demarkieren |
 +|Alle Manuell Markieren| Alle Sätze zum menuell Verbuchen markieren|
 +|Alle Manuell Demarkieren| Alle Manuellsätze demarkieren|
 +|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +|**Buchen**| Bei zum Verbuchen markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
 +|**Import**| Sätze aus externen Schnittstellen werden importiert. \\ Status wird auf 0 gesetzt. \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert//|
 +
 +
 +
 +{{tag>EINK cd3109 cdfr_3109_02}}
                       

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